惠山区机关党工委2016年度部门预算
jiguangongwei16-03-01

惠山区机关党工委2016年度部门预算

 

一、主要职能

()按照《党章》、《准则》以及上级对党的建设的要求,结合机关实际,制订区级机关党的建设的规划,领导区级机关党的工作。

()指导区级机关各级党组织抓好党的思想、组织和作风建设,做好对党员的教育、管理工作。

()领导区级机关纪律检查工作,指导各级党组织开展党风党纪教育,实施对党员特别是党员领导干部的监督,及时向区委反映区级机关各部门领导班子和领导干部的情况。按照规定范围审议、审批有关对党员级党组织违反党纪的处分决定。

()指导区级机关党组织开展精神文明建设活动,做好思想政治工作和统战工作。

()审批直属党组织领导班子组成、职务及纪委领导班子的职务任免。

()审批直属党总支、党支部的发展新党员和预备党员转正。

()负责培训机关基层党组织专兼职党务干部;协助区有关部门指导、规划、协调、组织和检查区级机关的干部教育和培训工作。

()负责区级机关自身建设目标管理考核工作;指导机关党组织配合人事部门对机关各级行政领导干部进行考核和民主评议;对机关行政干部的任免、调动和奖惩提出意见和建议。

()领导区级机关工会、共青团、妇女和关心下一代工作委员会等群众组织工作,审批其领导班子的组成及主要领导的任免。

()完成区委交办的其他任务

二、内设机构及下属单位

内设机构:综合科、组宣科。

三、2016主要工作任务

()党建工作。①积极开展双争双创活动,主动探索党建创新创优实践。继续落实好基层党组织统一活动日制度,评选和培树优秀党建活动品牌。贯彻《机关基层组织工作条例》实施办法和意见,精心组织和完成换届选举工作,认真执行党组织书记党建工作述职制度。

()党员干部教育管理。认真开展学习贯彻《党章》、《准则》、《条例》和习近平总书记系列重要讲话精神活动,党组织书记年内上一堂专题党课。继续执行周五学习日制度,积极参加荐学述学评学活动。开展各类学习教育和技能竞赛活动,积极组织干部参与科长论坛、集中培训和各类竞赛活动。

()作风建设。认真执行作风建设长效机制,健全部门管理制度和监督办法,年终组织开展社会评议活动,认真开展“四诺”主题实践活动,引导机关干部振奋精神、强化担当、奋发有为。②继续深化挂镇包村联户工作,坚持为基层群众办实事、做好事。开展“访企情、解企难、暖企心”走访活动,宣讲和兑现各级各类优惠政策,为企业排忧解难。

四、2016年度收支预算情况说明

惠山区机关党工委2016年度收支预算为惠山区机关党工委本级的收入和支出。

惠山区机关党工委2016年度收支预算如下:

(一)收入预算218.53万元

1、财政拨款218.53万元。

(二)支出预算218.53万元

1、一般公共服务支出218.53万元。

(三)主要支出内容

1、一般公共服务支出218.53万元,主要用于惠山区机关党工委开展工作而发生的支出。

五、“三公”经费预算情况

无锡市惠山区机关党工委2016年度“三公”经费预算总计9.70万元,其中:公务接待费9.70万元。

“三公经费”基本定义:“三公经费”包括因公出国(境)费、公务接待费和公务用车费。因公出国(境)费,是指单位工作人员出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。公务接待费,是指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。公务用车费,是指单位公务用车购置及公务用车运行维护费。公务用车运行维护费是指租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。

 

附件:

12016年度部门收入预算表

22016年“三公”经费预算情况统计表

32016年公务接待费预算支出明细情况表

42016年会议费预算支出明细情况表

52016年培训费预算支出明细情况表

 

 

 


 





2016年部门收支预算总表

 

 

 

单位:万元

 

   

 

预算数

 

预算数

一、财政拨款

218.53

一、一般公共服务

218.53

二、事业收入

 

二、外交

 

三、经营收入

 

三、国防

 

四、其他收入

 

四、公共安全

 

 

 

五、教育

 

 

 

六、科学技术

 

 

 

七、文化体育与传媒

 

 

 

八、社会保障和就业

 

 

 

九、医疗卫生

 

 

 

十、节能环保

 

 

 

十一、城乡社区事务

 

 

 

十二、农林水事务

 

 

 

十三、交通运输

 

 

 

十四、资源勘探电力信息等事务

 

 

 

十五、商业服务业等事务

 

 

 

十六、金融监管等事务支出

 

 

 

十七、地震灾后恢复重建支出

 

 

 

十八、援助其他地区支出

 

 

 

十九、国土资源气象等事务

 

 

 

二十、住房保障支出

 

 

 

二十一、粮油物资储备事务

 

 

 

二十二、预备费

 

 

 

二十三、国债还本付息支出

 

 

 

二十四、其他支出

 

 

 

 

 

收入合计

218.53

支出合计

218.53

用事业基金弥补收支差额

 

年末结转和结余结转

 

上年结转和结余

 

 

 

收入总计

218.53

支出总计

218.53


 

2016年“三公”经费预算情况统计表

 

单位:万元

       

本年预算数

  

9.70

因公出国(境)费用

0

公务接待费

9.70

公务用车费

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

2016年公务接待费预算支出明细情况表

 

序号

批次及接待对象

人数

天数

   

小计

住宿费

饮食费

参观费

其他

1

20批次上级机关工委来访

30

25

37000

5000

10000

2000

20000

2

10批次各地机关工委来访

50

20

60000

5000

20000

5000

30000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2016年会议费预算支出明细情况表

序号

会议名称

参会人数

天数

        

小计

交通费

伙食费

住宿费

租场费

印刷费

讲课费

1

党建工作会议

200

1

6000

 

 

 

2000

3000

1000

2

机关党课

600

4

11000

 

 

 

4000 

3000

 4000

3

作风与效能建设工作会议

200

1

6000

 

 

 

2000

3000

 1000

 

 

 

 

 

 

 

 

2016年培训费预算支出明细情况表

 

 

序号

批次及内容

人数

天数

        

小计

伙食费

住宿费

租场费和讲课费

资料费、交通费和其他费用

1

1批次/党务干部培训

60

5

14200

3600

4500

3600

2500

2

1批次/入党积极分子培训

50

3

16500

2500

6000

5000

3000

3

5批次/机关干部培训

1600

10

18000

 

 

10000

8000

 

 
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